При оплате до 31.10.2026 включительно, стоимость составит
4 000 рублей!!!
Осень 2026 года — время принять решения, от которых зависят отчетность, налоговая нагрузка и финансовая безопасность компании. На семинаре разберем самые значимые изменения в бухгалтерском учете, налогообложении, договорной работе и налоговом контроле, чтобы уверенно закрыть 9 месяцев 2026 года и заранее подготовиться к 2027 году.
В центре внимания — НДС при УСН, переходные операции и договорные оговорки, налог на прибыль и исправление ошибок, страховые взносы и выплаты руководителям, имущество, электронный УПД и электронные перевозочные документы.
Семинар построен на практических ситуациях, актуальных разъяснениях и судебной практике. Участники получат понятные алгоритмы действий, чек-листы для проверки учета и отчетности, а также рекомендации по снижению налоговых и договорных рисков. Программа составлена в интересах практиков, отвечающих за налоговую безопасность, договорную структуру бизнеса и корректное оформление первичных документов, влияющих на признание расходов и вычетов по НДС.
Что Вы узнаете из семинара:
- Как закрыть год без ошибок, которые станут основанием для уточнения налоговых обязательств, требований или доначислений.
- Как выбрать и сопровождать НДС-режим при УСН без потери маржи и конфликтов с покупателями.
- Как привести договоры, цену, первичку и ЭДО к единой доказательственной модели.
- Как подготовить учетную политику и 1С к ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026.
- Какие действия бухгалтерии и руководства нужны до конца 2026 года, чтобы спокойно войти в отчетность за 2027 год.
Вы получите системную карту изменений 2026–2027 годов, чек-лист для закрытия девяти месяцев, алгоритмы по НДС у УСН, исправлению ошибок, документированию расходов, ЭДО/ЭПД и снижению рисков налоговых претензий.
Программа:
1 БЛОК. КАРТА ИЗМЕНЕНИЙ 2026–2027: ЧТО УЖЕ ВЛИЯЕТ НА ОТЧЕТНОСТЬ, ДОГОВОРЫ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
- Налоговые и бухгалтерские новации, которые нужно учесть при закрытии девяти месяцев 2026 года: что уже действует, что требует изменения локальных документов и что необходимо заложить в бюджет и договоры на 2027 год.
- «Красные зоны» для собственника, директора, бухгалтера и юриста: НДС и специальные режимы, необоснованная налоговая выгода, расхождения в документах и отчетности, взаимозависимые лица, цены и деловая цель сделок.
- Новые подходы налогового администрирования: предпроверочный анализ, цифровые следы бизнеса, междокументальные расхождения, значимость первичной документации, платежей, логистики и фактического исполнения договора.
- Как выстроить единый контур «договор -первичные документы -учет -налоги -отчетность -доказательства»: распределяем зоны ответственности между бухгалтерией, юристами, коммерческой службой и руководителем.
- Новые выводы судов в отношении банкротства, самовольного строительства и др. Риски для бизнеса.
2 БЛОК. НДС, УСН И ДОГОВОРЫ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
- НДС в 2026 году: как распределить последствия изменения ставок и правил в договоре; налоговая оговорка, формулировки о цене, НДС и изменении законодательства; дополнительные соглашения, счета, УПД и расчеты с контрагентом.
- Маркетплейсы, агентские модели, скидки, бонусы, возвраты и комиссии: как определить доход, налоговую базу и документы, не допуская расхождений между личным кабинетом площадки, отчетом агента, УПД, банковской выпиской и учетной системой.
3 БЛОК. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: НАИБОЛЕЕ РИСКОВАННЫЕ УЧАСТКИ УЧЕТА
- Налог на прибыль: исправление ошибок прошлых периодов при изменении налоговой ставки; пределы применения статьи 54 НК РФ; документальное обоснование периода признания дохода или расхода.
- Налог на имущество: движимое и недвижимое имущество, единый недвижимый комплекс, оборудование и встроенная инфраструктура; как согласовать техническую документацию, бухгалтерский учет, кадастровые сведения и налоговую позицию.
- Выплаты руководителю и страховые взносы: проверка базы для ЕИО, трудовых и корпоративных оснований выплат, рисков при отсутствии начислений или выплатах ниже требуемого минимального уровня.
- Льготные тарифы для МСП: условия применения, основной вид деятельности, контроль доли доходов, расчет выплат относительно 1,5 МРОТ, документирование права на льготу и типовые ошибки.
- НДФЛ и страховые взносы: контроль доходов работников, выплат по гражданско-правовым договорам, компенсаций, подарков, дивидендов и иных нестандартных выплат; подготовка к сдаче отчетности за 9 месяцев.
4 БЛОК. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ И ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- ЭДО и электронные первичные документы: что проверить в договоре и внутренних регламентах -согласие на ЭДО, полномочия подписанта, вид электронной подписи, дата формирования и подписания, хранение, исправление и аннулирование документов.
- Электронный УПД: настройка документооборота «заказ -отгрузка/выполнение -УПД -оплата -корректировка»; как избежать расхождений между данными бухгалтерского и налогового учета.
ГАРАНТИЯ:
ответ лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее и заданные в ходе семинара.
ВОПРОС ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА НЕДЕЛЮ ДО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ k.konovalova@jurkomp.ru

