Оплата труда иностранных работников имеет ряд важных нюансов.
На семинаре Полина Колмакова разъяснит:
- как статус физического лица влияет на порядок исчисления НДФЛ и какие налоговые ставки применять;
- каковы особенности исчисления и уплаты «зарплатных» налогов у иностранцев на патенте;
- чем различаются порядок исчисления и уплаты страховых взносов с выплат в пользу разных категорий иностранных граждан;
- как иностранные граждане обеспечиваются социальными пособиями;
пособия для работников-иностранцев – кому и сколько платить.
Программа онлайн-семинара:
- Определение статуса физического лица для целей исчисления НДФЛ:
- порядок подсчета 183 дней нахождения в РФ;
- случаи, когда кратковременные выезды включаются в период нахождения в РФ;
- выплаты, являющиеся объектом налогообложения, в зависимости от статуса резидент-нерезидент;
- ставки налога, последние изменения в главе 23 НК РФ;
- порядок пересчета налога при изменении статуса и заполнение налоговой отчетности;
- применение законодательства об избежании двойного налогообложения.
- Особенности исчисления и уплаты НДФЛ с доходов, выплаченных работникам – гражданам стран участниц ЕАЭС. Применение налоговой ставки.
- Работники на патенте: налоговая ставка, порядок исчисления налога налоговым агентом; порядок действий работодателя в случае получения заявления от работника о зачете авансовых платежей в счет уплаты НДФЛ.
- Страховые взносы. Изменения в порядке уплаты страховых взносов с 2023 года.
- Особенности исчисления и уплаты страховых взносов с выплат в пользу иностранных граждан:
- временно пребывающих;
- временно проживающих;
- постоянно проживающих;
- граждан из стран-участниц ЕАЭС;
- Порядок обеспечения социальными пособиями иностранных граждан.
ГАРАНТИЯ: ответ лектора на ОДИН вопрос.
ВОПРОС ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА НЕДЕЛЮ ДО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ k.konovalova@jurkomp.ru!!!