Учет дебиторской и кредиторской задолженности: особенности бухгалтерского и налогового учета. Типичные ошибки и их последствия
Вместе с Татьяной Воронцовой разберемся в практических аспектах учета дебиторской и кредиторской задолженности, принимая во внимание разъяснения контролирующих органов и свежую арбитражную практику.
Участие в семинаре поможет:
- изучить и систематизировать правила бухгалтерского и налогового учета с дебиторской и кредиторской задолженностью;
- определить условия для списания безнадежных долгов, кредиторской задолженности;
- оценить налоговые риски при отражении в убытках безнадежных долгов;
- изучить ситуации, при которых списание кредиторской задолженности не приведет к увеличению налоговой нагрузки по налогу на прибыль;
- научиться определять условия для списания безнадежных долгов, оформлять такие операции;
- оценивать налоговые риски в связи несвоевременным списанием дебиторской и кредиторской задолженности.
«Портрет» необоснованной налоговой выгоды: чек-лист вашей безопасности. Алгоритмы лучших решений c КонсультантПлюс
Налоговые органы постоянно пытаются пресечь получение налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды. Однако такие понятия, как «должная осмотрительность» и «необоснованная налоговая выгода» законодательством РФ не регламентированы – как же их понимать?
Вадим Хорошилов и Наталья Сиушкина разъяснят, на какие основные моменты обращают внимание налоговики сегодня, всегда ли судьи их поддерживают. Участие в практикуме поможет вам разобраться в законодательстве РФ и выбрать правильную стратегию поведения при выборе предполагаемых контрагентов.
Вы узнаете, что такое регламент/фиксация, в чем заключается проявление должной осмотрительности, как обеспечить минимизацию рисков и исключить ошибки при заключении договоров с будущим поставщиком. Подробнее…
Расчеты с учредителями: дивиденды, купля-продажа акций и долей, выход из состава учредителей, вклады и имущество
Приглашаем на семинар Полины Колмаковой, где вы получите комплексное понимание налоговых аспектов расчетов с участниками по выплате дивидендов, выхода из состава участников и ликвидации юридических лиц, а также ознакомитесь с изменениями законодательства и применением международных соглашений.
Приняв участие в семинаре, вы:
• узнаете о порядке формирования налоговой базы и применении налоговых ставок по НДФЛ, основания для освобождения от НДФЛ доходов от реализации долей участия в уставном капитале;
• проанализируете вместе с экспертом нюансы расчета налога на прибыль при выплате дивидендов и возможности применения ставки 0% и особенности налогообложения при получении имущества от участников. Подробнее…
Строительный подряд: правовые аспекты отказа от договора и механизмы взыскания задолженности
Споры, вытекающие из договора строительного подряда, занимают значительную часть дел, рассматриваемых арбитражными судами. В случаях, определенных законом, стороны имеют право на односторонний отказ от исполнения договора строительного подряда. Для того чтобы суд посчитал правомерным такой отказ, необходимо правильно оформить документы и подтвердить основания для отказа.
На семинаре Ламан Микаиловой Вы узнаете об особенностях и последствиях расторжения договора строительного подряда и сможете задать свои вопросы. Подробнее…
УСН: отчетность за 2025 год. Изменения 2026 года
На семинаре Лариса Рассадкина объяснит, как правильно заполнить налоговую отчетность за 2025 год, и расскажет об изменениях законодательства с 2026 года.
Приняв участие в семинары, вы:
• узнаете, какие нюансы необходимо учесть при определении налоговой базы по УСН;
• поймете, на что обратить внимание при исчислении НДС;
• научитесь правильно учитывать расходы на приобретение (создание) основных средств и НМА, в том числе при их оплате в рассрочку;
• разберетесь, когда можно применять УСН при дроблении бизнеса, и в каких случаях предоставляется налоговая амнистия.
На семинаре вы сможете уточнить для себя основные положения, которые влияют на налогообложение при УСН; узнаете обо всех налоговых рисках и последних изменениях в законодательстве, которые необходимо учитывать при УСН. Подробнее…
Как платить меньше налогов и взносов в 2026 году: неизбитые способы
Чтобы расходовать финансы организации рационально, важно не переплачивать налоги и взносы, если закон предусматривает такую возможность.
Надежда Самкова поможет вам:
•<span style=" узнать проверенные стратегии оптимизации налогообложения, позволяющие существенно снизить налоговую нагрузку легальным способом;
•<span style=" познакомиться с актуальными в 2026 году методами налогового планирования и уникальными схемами снижения страховых взносов, минимизирующими риск претензий налоговых органов;
•<span style=" научиться грамотно применять налоговые льготы, предусмотренные законом.
Заработная плата в 2026 году
Правила начисления и отчетности по заработной плате снова меняются — и теперь важно не упустить важные нюансы.
Как правильно рассчитать НДФЛ с районного коэффициента, премий, больничных и среднего заработка?
Как сформировать 6-НДФЛ и уведомления без ошибок?
Как избежать неприятных сюрпризов при перерасчётах и проверках?
НДС в 2026 году
Вы уверены, что все договоры с НДС составлены правильно, а ошибки в документах не приведут к штрафам или перерасчётам?
Вы знаете, как переносить вычет НДС на будущие периоды, чтобы не нарушить закон?
А как быть, если ваш контрагент на УСН превысил 60 млн рублей, и теперь всё изменилось?
На этом семинаре вы узнаете реальные риски и типичные ошибки, которые уже приводили к проблемам у компаний:
Ошибки в НДС — это не просто формальности. Это реальные риски для бизнеса.
Приходите, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, когда налоговые органы начнут проверять — ещё не поздно подготовиться. Подробнее…
Амнистия дробления в 2025 году. Разбираемся в деталях, предупреждаем риски. Алгоритмы лучших решений в КонсультантПлюс
На семинаре Лариса Рассадкина и Инна Сиушкина расскажут об изменениях в связи с принятием Федерального закона от 12.07.2024 №176-ФЗ и помогут разобраться, на кого распространяется амнистия и подпадает ли ваша компания под амнистию, а также понять порядок действий по применению амнистии дробления бизнеса.
Вы узнаете:
• какие источники сбора доказательств дробления бизнеса используют налоговики;
• как выбрать стратегию поведения при налоговых проверках, связанных с дроблением бизнеса, чтобы минимизировать налоговые последствия;
• способы грамотного обоснования экономической целесообразности дробления;
• как избежать налоговых претензий, если инспекция выявила у вас критерии дробления.
Материал к семинару подготовлен на основе реальных кейсов и с учетом многолетней практики работы в налоговых органах. Подробнее…
Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета с 2026 года: обзор основных изменений в бюджетном учете
Действующие инструкции №157н, №162н, №174н и №183н с 1 января 2026 года заменят новые стандарты бухгалтерского учета. Бухгалтерам организаций бюджетной сферы предстоит подготовиться к нововведениям, связанным с переходом на новые стандарты, для чего потребуются время и усилия.
В результате участия в семинаре Вы сможете:
• ознакомиться с новыми стандартами, которые вводит Минфин РФ взамен Инструкций;
• проверить актуальность форм первички, которые применяете и наличие их в графике ЭДО и учетной политике;
• решить, какие дополнительные счета понадобятся для балансового и забалансового учета с учетом специфики учреждения;
• определиться, как считать амортизацию, проводить расчеты по аренде;
• подготовиться к обновлению учетной политики на 2026 год;
Чтобы начать процесс изучения изменений как можно раньше, участвуйте в семинаре Ирины Калиновской и получите рекомендации, как сделать переход на новые стандарты плавным и не допустить связанных с ним ошибок. Подробнее…


