Учет расходов на служебный автотранспорт от покупки до списания. Бухгалтерский и налоговый учет затрат на приобретение и содержание
У Вашей организации на балансе автомобиль? Приглашаем на вебинар, где Татьяна Воронцова поможет систематизировать все операции, возникающие в учете организации при наличии служебного автомобиля.
Приняв участие в вебинаре, вы узнаете:
- как принять к учету автомобиля при его приобретении, получении в аренду, лизинг;
- как учитывать расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля (расходы на запасные части, ГСМ, страховку, парковку, ТО);
- при каких условиях автомобиль списывается с учета.
Какие эффекты обеспечит участие в мероприятии?
- Сокращается время на постановку автомобиля на учет и формирование его первоначальной стоимости за счет понимания правил учета ОС, НДС и сопутствующих расходов.
- Появляется возможность корректно учитывать расходы на эксплуатацию служебного транспорта, включая ГСМ, ремонт, страховку, парковки и служебные поездки.
- Сокращается риск налоговых споров и доначислений при учете амортизации, модернизации, списании и выбытию автомобилей, включая случаи ДТП и угона.
- Позволяет сэкономить деньги за счет правильного оформления аренды, лизинга и использования личного транспорта сотрудников в служебных целях.
- Развивается навык ведения бухгалтерского и налогового учета операций с автомобилями на всех этапах их жизненного цикла.
Необоснованная налоговая выгода: как проявить должную осмотрительность при выборе контрагента
Налоговые органы постоянно пытаются пресечь получение налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды. Однако такие понятия, как «должная осмотрительность» и «необоснованная налоговая выгода» законодательством РФ не регламентированы – как же их понимать?
Вадим Хорошилов разъяснит, на какие основные моменты обращают внимание налоговики сегодня, всегда ли судьи их поддерживают. Участие в практикуме поможет вам разобраться в законодательстве РФ и выбрать правильную стратегию поведения при выборе предполагаемых контрагентов.
Вы узнаете, что такое регламент/фиксация, в чем заключается проявление должной осмотрительности, как обеспечить минимизацию рисков и исключить ошибки при заключении договоров с будущим поставщиком.
Какой эффект обеспечивает участие в мероприятии?
- Сокращается время на оценку благонадежности контрагентов за счет применения алгоритма проверки через государственные информационные ресурсы и анализа документов потенциального партнера.
- Появляется возможность выстраивать систему проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов с учетом актуальных подходов налоговых органов и судебной практики.
- Сокращается риск предъявления претензий по необоснованной налоговой выгоде благодаря правильному документированию и фиксации результатов проверки контрагентов.
- Позволяет сэкономить деньги за счет предотвращения налоговых доначислений, штрафов и споров, связанных с работой с недобросовестными контрагентами.
- Развивается навык выявления признаков недобросовестных контрагентов и оценки налоговых рисков при заключении договоров.
Займы: полученные, выданные, забытые. Налоги, бухгалтерский учет, зоны риска при проверках. Алгоритм эффективных решений с КонсультантПлюс
Операции по учету выдачи и возврата займов кажутся простыми только на первый взгляд. Ведь порядок налогообложения зависит от того, кому заем выдан или от кого получен, беспроцентный заем или процентный (порядок начисления процентов тоже может быть разным), рублевый или валютный… И в каждом случае есть свои тонкости, которые Вы изучите на нашем вебинаре, посвященном займам.
Татьяна Воронцова и Елена Троякова помогут систематизировать правила налогового и бухгалтерского учета в сделках по получению (или предоставлению) займа и «подсветить» налоговые риски в ситуациях взаимозависимости сторон по договору займа.
Вы разберетесь, как отражаются операции по займу, порядок отражения доходов (расходов) в виде процентов по долговому обязательству, а также узнаете, можно ли «избавиться» от взаимозависимого займа без налоговых последствий, соблюдая налоговое законодательство.
Какие эффекты обеспечит участие в мероприятии?
- Сокращается время на отражение операций по займам за счет понимания правил признания процентов в налоговом и бухгалтерском учете при различных условиях договора.
- Появляется возможность корректно учитывать проценты по выданным и полученным займам, включая сделки с взаимозависимыми лицами и контролируемые операции.
- Сокращается риск налоговых претензий при выдаче займов работникам и физическим лицам, включая вопросы НДФЛ и отражения доходов в отчетности.
- Позволяет сэкономить деньги за счет правильного учета процентов по заемным обязательствам и минимизации налоговых последствий при беспроцентных и «проблемных» займах.
- Развивается навык оценки налоговых последствий операций по займам, включая их «списание» и работу с взаимозависимыми договорами. от взаимозависимого займа без налоговых последствий, соблюдая налоговое законодательство.
Исправляем ошибки в бухгалтерском и налоговом учете при подготовке отчетности за 9 месяцев 2026 года
Приглашаем на вебинар, участие в котором поможет подготовить и успешно сдать бухгалтерскую и налоговую отчетность за 9 месяцев 2026 года, а также оценить риски при внесении исправлений.
Участники вебинара усовершенствуют навыки работы в ситуациях, когда выявлена ошибка или выявлены некорректные операции в учете, а также смогут спрогнозировать последствия ошибок и спланировать действия при работе с контролирующими органами.
Какие эффекты обеспечит участие в мероприятии?
- Сокращается время на выявление и классификацию бухгалтерских ошибок благодаря пониманию критериев существенности и порядка их отражения в учете.
- Появляется возможность корректно исправлять ошибки в бухгалтерском и налоговом учете с учетом периода их обнаружения и влияния на отчетность.
- Сокращается риск налоговых доначислений и претензий со стороны контролирующих органов при подаче уточненных деклараций и пояснений.
- Позволяет сэкономить деньги за счет грамотного исправления ошибок, влияющих на налог на прибыль, и минимизации последствий занижения налоговой базы.
- Развивается навык анализа последствий ошибок и выстраивания стратегии действий при взаимодействии с налоговыми органами.
Отдельные аспекты налогового администрирования и контроля: как отвечать на требования ИФНС?
Получение запроса из ИФНС всегда сопряжено с вопросами и рисками, но грамотный подход превращает эту процедуру из стрессовой в рядовую рабочую задачу. На семинаре мы детально разберем все правовые основания истребования документов — от классических проверок до специфики встречных мероприятий и предпроверочного анализа, чтобы Вы четко понимали, что обязаны предоставить, а что может быть оспорено. Вместе пройдем пошаговый алгоритм действий: от момента получения требования до составления юридически выверенного ответа, с учетом сроков и типичных ошибок как налогоплательщиков, так и самих инспекторов. Особое внимание уделим правовым последствиям и актуальной судебной практике, чтобы Вы не только избежали штрафов, но и чувствовали себя уверенно в любой ситуации. Присоединяйтесь, чтобы систематизировать свои знания и обезопасить бизнес от необоснованных претензий. Подробнее…
Гарантийные обязательства качества объектов недвижимого имущества. Актуальные вопросы применения законодательства. Судебная практика
На семинаре будут рассмотрены актуальные вопросы разрешения судебных споров по гарантийным обязательствам качества объектов недвижимого имущества по договорам участия в долевом строительстве, договорам купли-продажи и договорам подряда; алгоритмы участия представителей (со стороны истца и ответчика) в судебных заседаниях, повышающие шансы на победу в споре; заключение мирового соглашения, правила взыскания судебных расходов при рассмотрении гражданского дела.
Первоочередное внимание будет уделено следующим темам:
— гарантийные сроки,
— ответственность по обязательствам качества,
— доказательства наличия недостатков объекта недвижимости,
— мировое соглашение и распределение судебных издержек,
— исполнение решения суда.
Максимум практики на реальных кейсах и никакой воды!!! Подробнее…


